蓝鲸新闻8月25日讯,8月24日,拉普拉斯(688726.SH)公布2026年中报,公司依托高效光伏电池片核心工艺设备业务,受制于光伏产业链阶段性供需失衡,报告期业绩营收与利润双降;同时,经营活动现金流大幅改善,半导体等新业务验证取得进展。
财报数据显示,报告期公司实现营业收入23.09亿元,同比下降24.58%;归母净利润3.16亿元,同比下降20.36%;扣非净利润3.01亿元,同比下降11.08%。值得注意的是,公司经营活动产生的现金流量净额为24.58亿元,同比大幅增长3229.07%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。报告期末,公司总资产144.04亿元,较期初增长40.60%,主要系流动资产增加所致。整体来看,公司营收与利润同步下滑,但经营性现金流显著好转,盈利质量在行业调整期展现出一定韧性。
从业务结构看,公司主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售,并逐步拓展至半导体分立器件及集成电路先进封装设备领域。报告期内,受光伏主产业链多晶硅、硅片、电池片、组件各环节产量阶段性回调影响,公司营业收入承压。尽管营收下降,但扣非净利润降幅(11.08%)小于营收降幅,显示公司在成本控制或产品结构优化方面具备一定能力。
具体而言,公司紧跟TOPCon、XBC等技术升级趋势,开发了半片/多分片、边缘钝化、激光Poly减薄等设备,助力下游客户降本增效。在半导体领域,公司研发的先进封装载电镀设备已进入客户端验证阶段,有望培育第二增长曲线。此外,公司积极拓展海外市场,初步构建专业化海外服务体系,以对冲国内市场需求波动风险。
行业层面,全球光伏装机需求长期前景广阔,但短期面临阶段性供需失衡和产能出清压力。随着强制性国家标准发布,落后产能加速退出,存量产线技术升级及海外扩产成为设备市场的新增长点。公司作为高效电池核心设备主流供应商,受益于技术迭代带来的结构性需求。然而,公司仍面临存货跌价、应收账款回收及行业竞争加剧等风险。报告期末,公司存货账面价值38.71亿元,占总资产比例26.87%,若产品价格继续下行或验收受阻,可能面临减值压力。