每周股票复盘:江淮汽车(600418)拟设上海子公司聚焦软件开发
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2026-01-25 08:12:08

截至2026年1月23日收盘,江淮汽车(600418)报收于51.96元,较上周的49.27元上涨5.46%。本周,江淮汽车1月23日盘中最高价报53.31元。1月19日盘中最低价报49.65元。江淮汽车当前最新总市值1134.81亿元,在商用车板块市值排名1/13,在两市A股市值排名165/5182。

本周关注点

  • 公司公告汇总:江淮汽车拟在上海设立全资子公司,聚焦软件开发体系建设。
  • 公司公告汇总:董事会审议通过“十五五”发展规划纲要,明确智能新能源发展方向。
  • 公司公告汇总:公司通过董事及高管持股管理制度,规范股份变动行为。
  • 公司公告汇总:审议通过向特定对象发行股票相关授权事项,保障发行顺利进行。
  • 公司公告汇总:制定内部审计工作制度,强化内部控制与风险管理。
公司公告汇总

江淮汽车九届二次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司于2026年1月23日召开九届二次董事会,审议通过多项议案。会议同意公司“十五五”发展规划纲要,明确智能新能源发展方向,推进向科技型企业转型。公司拟在上海设立全资子公司,聚焦软件开发体系建设。会议通过修订内部审计工作制度、制定董事及高管持股管理制度、修订部分公司制度等议案。公司将开设募集资金专户,并授权签署监管协议。董事会还审议通过向特定对象发行股票相关授权事项,确保发行顺利进行。

江淮汽车董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

安徽江淮汽车集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度,明确了股份管理、买卖申报、转让比例限制、禁止交易情形、信息披露及责任处罚等内容。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不得转让股份,且在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖股票。相关人员需在股份变动后两个交易日内报告并公告,违规所得收益归公司所有。

江淮汽车内部审计工作制度

安徽江淮汽车集团股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。合规部为内部审计归口管理部门,对董事会审计委员会负责。审计范围涵盖公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等。内部审计机构有权审查相关资料、参与会议、调查取证,并提出处理意见。审计发现问题将移交相关部门处理,整改情况纳入绩效考核。制度还规定了审计档案管理、人员回避及保障措施等内容。

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